景德镇市妇女联合会2019年部门预算编制说明
作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2019年03月18日

  第一部分 景德镇市妇联概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况


  第二部分景德镇市妇联2019年部门预算情况说明

  一、2019年妇联部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明


  第三部分 妇联2019年部门预算表

  一、收支预算表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拔款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表


  第四部分 名词解释


  一、部门职责


  本部门的主要职能有:《关于变更市妇联妇女儿童部名称的请示》(景妇字〔2017〕29号)和《关于调整市妇联领导职数的请示》(景妇党字〔2018〕4号)收悉。根据《中共景德镇市委办公室关于印发<景德镇市妇联改革方案>、<景德镇市科协系统深化改革方案>、<景德镇市侨联改革方案>的通知》(景办发〔2017〕16号)精神,经研究,现批复如下:

  1、同意市妇联内设机构妇女儿童部更名为妇女发展和家庭儿童工作部。

  2、各内设机构职责具体为:


  (1)办公室

  负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办;承担重要文件的起草、修改和审核;负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作;负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作;负责机关干部管理和考核工作;负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作;负责机关的财务资金管理,督查监管所属单位的财务工作;统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理;负责机关退休人员的管理和服务工作。


  (2)组织宣传部

  参与培养选拔女干部及女性人才工作;负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作;负责妇女代表任期制、执委工作制的实施;负责全市妇女干部教育培训工作;负责培育发展服务女性社会组织;负责统一战线工作。

  宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,宣传妇女和妇联工作;调查研究我市妇女的思想状况;有针对性地开展妇女的思想教育工作;承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作,监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情,负责市妇联政务网、网络智库、新媒体中心建设管理;配合有关部门开展群众性精神文明创建活动,指导开展巾帼志愿服务;负责“三八”红旗手(集体)的评选表彰工作。


  (3)妇女发展和家庭儿童工作部

  动员和组织妇女参与经济社会发展,帮助妇女脱贫致富;协调并争取妇女发展的政策措施;帮助妇女提高综合素质和生产技能,开展妇女就业培训;引导各行各业妇女创新创业;激励妇女岗位建功成才,负责全市城乡妇女岗位建功先进集体(个人)的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

  负责指导推进全市家庭教育工作,与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策;配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作;负责开展家庭文明建设工作,组织实施相关家庭服务项目;开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作;参与推进校外教育。


   (4)权益部

  监督执行维护妇女儿童权益法律、法规;负责处理群众来信来访,做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作;参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作;参与社会综合治理和维稳工作;负责“平安家庭”创建工作。


  3、核减市妇联党总支专职副书记1名,其工作由其他相关人员兼任,核减后市妇联正科级领导职数5名(含妇女儿童工作委员会办公室主任1名),副科级职数3名。


  一、部门基本情况

  本部门共有预算单位2个,即部门本级和1个二级单位。编制数为16人,其中行政编制11人、全额补助事业编制5人、实有人数23人,其中在职12人,包括行政9人、全额补助3人、;离休人;退休11人。


  二、2019年部门预算收支情况

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算总额539.51万元,较上年增加107.88万元,主要原因是上年结余增加。按照收入来源划分:

  1、当年公共财政拨款收入237.66万元,占收入预算总额的44.05%。

  2、上年结转301.85万元,占收入预算总额的55.95%。


  (二)支出预算情况

  2019年支出预算总额539.51万元,较上年增加107.88万元,主要原因是上年结余增加,按支出项目类别划分:

  1、基本支出453.51万元,占支出预算总额的84.06%,

  其中:工资福利支出285.33万元,商品和服务支出148.18万元,对个人和家庭的补助万元,其他资本性支出20.00万元。

  2、项目支出86.00万元,占支出预算总额的15.94%


  (三)2019年公共财政拨款支出预算情况

  2019年公共财政拨款支出预算为237.66万元,较上年增加5.96万元,占支出预算总额的44.05%

  按支出功能科目分类:

  社会保障和就业支出17.01万元,占公共财政拨款支出预算的7.16%。

  卫生健康支出14.16万元,占公共财政拨款支出预算的5.96%。

  住房保障支出9.81万元,占公共财政拨款支出预算的4.13%。


  (四)政府采购预算

  2019年政府采购预算为20.00万元,其中:部门分散采购20.00万元。


  (五)“三公”经费支出预算

  2019年安排三公经费支出预算16.00万元,较上年增加9.8万元,主要原因是应政府要求2019年有出国任务安排。其中:因公出国(境)费用10.00万元、公务接待费6.00万元、公务用车购置及运行费万元。


  (六)政府基金收支情况

  无政府基金收支。


  (七)机关运行经费安排情况

  2019年单位行政运行经费,办公费1.99万元,印刷0万元,咨询费0万元,水费1.2万元,电费1.3万元,邮电费1.2万元,物业管理2万元,差旅费0.2万,维护款0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务招待费3万元,劳务费1.2万元,工会经费0.8万元,公车运行费0万元,其他交通费(车贴)9.82万元,其他费用支出1.14万元。


  (八)政府基金收支情况

  无政府基金收支。


  (九)名词解释

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  行政运行(2012901)其他群众团体事务支出(2012999):用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出及项目支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、行政单位医疗(2101101)公务员医疗补助(2101103)其他行政事业单位医疗支出(2101199)用于单位职工所有保险支出,住房公积金(2210201)用于单位职工住房公积金支出。


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